Resultados Q1 2026 — Barkabel Solutions
Informe de resultados del primer trimestre 2026 de Barkabel Solutions. Incluye indicadores financieros, ventas, operaciones y estrategia de crecimiento.
RESULTADOS
PRIMER TRIMESTRE
2026
BARKABEL SOLUTIONS, S.L.
Informe para la Junta Directiva
ÍNDICE
01
Resumen Ejecutivo
02
Resultados Financieros
03
Ventas y Comercial
04
Operaciones
05
Equipo y Recursos Humanos
06
Objetivos Q2 2026
01 — RESUMEN EJECUTIVO
Highlights del Trimestre
Crecimiento
Facturación Q1 supera las previsiones con un crecimiento del +12% vs año anterior
Nuevos Clientes
Se han incorporado 8 nuevos clientes estratégicos durante el trimestre
Hitos Alcanzados
Lanzamiento exitoso de 2 nuevas líneas de servicio y expansión geográfica
El primer trimestre de 2026 refleja una sólida ejecución de la estrategia definida, consolidando la posición de BARKABEL SOLUTIONS en el mercado.
02 — RESULTADOS FINANCIEROS
Principales Indicadores Financieros
€2.4M
Facturación Total Q1
+12% vs Q1 2025
€680K
EBITDA
+8% vs Q1 2025
28.3%
Margen Bruto
+2.1pp
94%
Tasa de Cobro
estable
02 — RESULTADOS FINANCIEROS
Evolución de la Facturación
Resumen Q1 2026
Enero
+16% interanual
Febrero
+15.7% interanual
Marzo
+16% interanual
Cifras en miles de euros (€K)
02 — RESULTADOS FINANCIEROS
Cuenta de Resultados — Q1 2026
Q1 2025
Q1 2026
Var.
Ingresos Totales
€2.143K
€2.400K
+12.0%
Coste de Ventas
€1.590K
€1.720K
+8.2%
Margen Bruto
€553K
€680K
+22.9%
Gastos Operativos
€310K
€340K
+9.7%
EBITDA
€243K
€340K
+39.9%
Resultado Neto
€180K
€250K
+38.9%
El EBITDA mejora significativamente gracias a la optimización de costes y el crecimiento de ingresos.
03 — VENTAS Y COMERCIAL
RESULTADOS COMERCIALES Q1 2026
Pipeline Activo
€5.2M
en oportunidades abiertas
Nuevos Contratos
12
contratos firmados en Q1
Clientes Activos
47
clientes en cartera (+8 nuevos)
Tasa de Renovación
96%
de contratos renovados
03 — VENTAS Y COMERCIAL
Nuevos Clientes y Pipeline
8
Nuevos clientes incorporados
€5.2M
Pipeline total activo
34%
Tasa de conversión de oportunidades
120
Leads
48
Oportunidades
22
Propuestas
12
Contratos
Incorporación de cliente estratégico en sector industrial
Primer contrato en nueva región geográfica
Ampliación de contrato con cliente top-5
04 — Operaciones
Rendimiento Operacional Q1 2026
98.5%
Disponibilidad de Servicios
SLA cumplido
4.2h
Tiempo Medio de Resolución
↓ -18% vs Q1 2025
4.7/5
Satisfacción del Cliente (NPS)
↑ +0.3 puntos
14
Proyectos Entregados
En plazo y presupuesto
2
Incidencias Críticas
↓ -60% vs Q1 2025
100%
Cumplimiento Regulatorio
Sin sanciones
04 — OPERACIONES
Proyectos Destacados del Trimestre
01
Transformación Digital
Cliente: Sector Industrial
COMPLETADO
rgba(46, 204, 113, 0.15)
#2ecc71
rgba(46, 204, 113, 0.3)
Implementación de plataforma ERP integrada
100%
02
Infraestructura Cloud
Cliente: Sector Financiero
COMPLETADO
rgba(46, 204, 113, 0.15)
#2ecc71
rgba(46, 204, 113, 0.3)
Migración completa a cloud híbrido
100%
03
Ciberseguridad 360
Cliente: Sector Público
EN CURSO
rgba(243, 156, 18, 0.15)
#f39c12
rgba(243, 156, 18, 0.3)
Auditoría y refuerzo de seguridad corporativa
75%
05 — EQUIPO Y RECURSOS HUMANOS
Nuestro Equipo en Q1 2026
68
Empleados en plantilla
5
Nuevas incorporaciones Q1
96%
Índice de retención
4.5/5
Clima laboral interno
Formación y Desarrollo
320 horas de formación impartidas. 12 certificaciones obtenidas por el equipo técnico.
Reconocimientos
2 empleados premiados como 'Profesional del Trimestre' por su contribución excepcional.
Plan de Crecimiento
Apertura de 4 nuevas posiciones para Q2 en áreas de ventas y tecnología.
ANÁLISIS ESTRATÉGICO
DAFO — Situación al Cierre de Q1
FORTALEZAS
F
Sólida base de clientes recurrentes
Equipo técnico altamente cualificado
Margen de EBITDA en mejora continua
OPORTUNIDADES
O
Crecimiento del mercado de ciberseguridad
Demanda creciente de transformación digital
Expansión en nuevas geografías
DEBILIDADES
D
Concentración en pocos clientes grandes
Capacidad operativa cerca del límite
Ciclos de venta largos
AMENAZAS
A
Presión de precios de competidores
Escasez de talento técnico especializado
Incertidumbre regulatoria sectorial
06 — OBJETIVOS Q2 2026
Plan de Acción — Segundo Trimestre
01
Crecimiento de Ingresos
Meta: €2.7M de facturación (+12.5% sobre Q1)
Palancas: nuevos contratos y upselling a cartera
02
Expansión Comercial
Objetivo: 6 nuevos clientes en sectores prioritarios
Apertura de operaciones en nueva región
03
Excelencia Operacional
Reducir tiempo de resolución a <3.5h
Certificación ISO 27001 en proceso
04
Desarrollo del Equipo
4 nuevas contrataciones clave
Plan de formación avanzada en IA y cloud
06 — OBJETIVOS Q2 2026
Previsión Financiera 2026
€11.2M
Facturación Anual Prevista
€1.4M
EBITDA Anual Previsto
18%
Crecimiento Anual Objetivo
Previsiones sujetas a condiciones de mercado. Datos internos BARKABEL SOLUTIONS.
GRACIAS
JUNTOS HACIA UN Q2 EXITOSO
Seguimos construyendo el futuro de BARKABEL SOLUTIONS
BARKABEL SOLUTIONS, S.L.
www.barkabel.com
info@barkabel.com
Próxima revisión: Julio 2026 — Resultados Q2
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